Orden de Compra. Nº
3305-252-SE17
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MATERIALES DE LIBRERIA ADQUISICIONES DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-252-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA ADQUISICIONES DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
9794,5
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
5
Caja
CAJA CLIP 100MM
CAJA CLIP 100MM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
44121613
Saca corchetes
2
Unidad
SACA CORCHETE LAPIZ
SACA CORCHETE LAPIZ
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
NOTAS POST -IT 10X10 CM
NOTAS POST -IT 10X10 CM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
44111506
Taco calendario
2
Unidad
TACO CALENDARIO CHICO 2017
TACO CALENDARIO CHICO 2017
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNO MATEMATICA 150 HOJAS
CUADERNO MATEMATICA 150 HOJAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA MASKING
CINTA MASKING
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40 GR PRITT
PEGAMENTO EN BARRA 40 GR PRITT
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR
DESTACADOR
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
Total Neto
$ 51.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.794
TOTAL OC
$ 61.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.