Orden de Compra. Nº3305-309-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA PIE ESC. D-1228 (N°3)"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-309-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PIE ESC. D-1228 (N°3)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 32849,1
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2UnidadFRASCO RECARGA TINTA EPSON 664 NEGRO FRASCO RECARGA TINTA EPSON 664 NEGRO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
12171703
Tintas6UnidadFRASCO RECARGA TINTA EPSON 664 COLOR FRASCO RECARGA TINTA EPSON 664 COLOR $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO BASURERO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111509
Artículos de papelería5UnidadBLOCK GRANDE 99 BLOCK GRANDE 99 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111509
Artículos de papelería6UnidadRESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111509
Artículos de papelería4UnidadRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44121708
Marcadores10UnidadPLUMON DE PIZARRA DIFERENTES COLORES PLUMON DE PIZARRA DIFERENTES COLORES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121706
Lápices de madera12UnidadLAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201603
Gomas20UnidadGOMA DE BORRAR GRANDE GOMA DE BORRAR GRANDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPICES PASTA BIC LAPICES PASTA BIC $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
43232503
Corrector ortográfico12UnidadCORRECTOR LAPIZ CORRECTOR LAPIZ $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA MASKING GRUESA CINTA MASKING GRUESA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA PUNTA REDONDA TIJERA PUNTA REDONDA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121708
Marcadores9UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR NEGRO ROJO Y AZUL 3 DE CADA COLOR PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR NEGRO ROJO Y AZUL 3 DE CADA COLOR $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
14111509
Artículos de papelería12UnidadPLIEGO DE CARTULINA BLANCA PLIEGO DE CARTULINA BLANCA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111610
Cartulina5UnidadPLIEGO CARTULINA COLORES PALIDOS PLIEGO CARTULINA COLORES PALIDOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 G PEGAMENTO EN BARRA 40 G $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 172.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.849
TOTAL OC $ 205.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.