Orden de Compra. Nº
3305-314-SE19
"
MATERIALES DE LIBRERIA PIE ESC. D-1228 (N°5)
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-314-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PIE ESC. D-1228 (N°5)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
34137,3
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
BLOCK GRANDE
BLOCK GRANDE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTA CON BASURERO
SACAPUNTA CON BASURERO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARPETA DE CARTULINA
CARPETA DE CARTULINA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO
CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ PASTA BIC AZUL
LAPIZ PASTA BIC AZUL
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
41111604
Reglas
5
Unidad
REGLA 30 CM
REGLA 30 CM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETAS CON FUNDAS OFICIO
CARPETAS CON FUNDAS OFICIO
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.850
$ 26.850
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA
PERFORADORA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121706
Lápices de madera
12
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31201603
Gomas
12
Unidad
GOMA DE BORRAR GRANDE
GOMA DE BORRAR GRANDE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111509
Artículos de papelería
1
Paquete
FUNDA TAMAÑO OFICIO 100 UND
FUNDA TAMAÑO OFICIO 100 UND
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
Total Neto
$ 179.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.137
TOTAL OC
$ 213.807
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.