Orden de Compra. Nº3305-346-SE19 "MATERIAL DE ESCRITORIO JARDIN LAS PALMAS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-346-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO JARDIN LAS PALMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 75069
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PAILOT BORRABLE (FRIXION 07 MM)LAPIZ PAILOT BORRABLE (FRIXION 07 MM) $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1UnidadLAPTO O NOTEBOOKLAPTO O NOTEBOOK $ 239.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.900 $ 239.900
32101605
Memoria ROM programable borrable (EPROM)1UnidadMEMORIA UN TERA MEMORIA UN TERA $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900
44121618
Tijeras8UnidadTIJERAS OFICINATIJERAS OFICINA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
53121606
Cosmetiquero10UnidadESTUCHESESTUCHES $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
43211708
Trackballs y mouse de computador4UnidadPORTA MOUSE ERGONOMETRICOPORTA MOUSE ERGONOMETRICO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)90PliegoGOMA EVA 20 BLACOS, 20 NARANJO, 10 VERDE CLARO, 10 ROJO, 10 NEGRO, 10 VERDE OSCURO, 10 VERDE AGUA GOMA EVA 20 BLACOS, 20 NARANJO, 10 VERDE CLARO, 10 ROJO, 10 NEGRO, 10 VERDE OSCURO, 10 VERDE AGUA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 395.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.069
TOTAL OC $ 470.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.