Orden de Compra. Nº
3305-346-SE19
"
MATERIAL DE ESCRITORIO JARDIN LAS PALMAS
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-346-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO JARDIN LAS PALMAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
75069
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPIZ PAILOT BORRABLE (FRIXION 07 MM)
LAPIZ PAILOT BORRABLE (FRIXION 07 MM)
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
1
Unidad
LAPTO O NOTEBOOK
LAPTO O NOTEBOOK
$ 239.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.900
$ 239.900
32101605
Memoria ROM programable borrable (EPROM)
1
Unidad
MEMORIA UN TERA
MEMORIA UN TERA
$ 50.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.900
$ 50.900
44121618
Tijeras
8
Unidad
TIJERAS OFICINA
TIJERAS OFICINA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES
DESTACADORES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
53121606
Cosmetiquero
10
Unidad
ESTUCHES
ESTUCHES
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
43211708
Trackballs y mouse de computador
4
Unidad
PORTA MOUSE ERGONOMETRICO
PORTA MOUSE ERGONOMETRICO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
90
Pliego
GOMA EVA 20 BLACOS, 20 NARANJO, 10 VERDE CLARO, 10 ROJO, 10 NEGRO, 10 VERDE OSCURO, 10 VERDE AGUA
GOMA EVA 20 BLACOS, 20 NARANJO, 10 VERDE CLARO, 10 ROJO, 10 NEGRO, 10 VERDE OSCURO, 10 VERDE AGUA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
Total Neto
$ 395.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.069
TOTAL OC
$ 470.169
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.