Orden de Compra. Nº
3305-346-SE20
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MATERIALES DE LIBRERIA PARA OF. REMUNERACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-346-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA OF. REMUNERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
57547,2
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161725
Tuercas abrazaderas
4
Caja
CLIP METALICOS
CLIP METALICOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44122103
Corchetes
4
Caja
CORCHETES 26/6
CORCHETES 26/6
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
44103103
Tóner
3
Unidad
TONER 78A
TONER 78A
$ 72.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.900
$ 216.900
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
43232503
Corrector ortográfico
3
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPÍZ PASTA BIC PUNTA FINA COLOR ROJO, AZUL, VERDE Y NEGRO
LAPÍZ PASTA BIC PUNTA FINA COLOR ROJO, AZUL, VERDE Y NEGRO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
BLOCK DE APUNTES OFICIO
BLOCK DE APUNTES OFICIO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
2
Unidad
MAUSE INALAMBRICO
MAUSE INALAMBRICO
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
43202205
Capuchones del teclado o teclas
1
Unidad
TECLADO PC
TECLADO PC
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LÁPIZ PASTA PILOT COLOR ROJO, VERDE Y NEGRO 2 DE CADA COLOR
LÁPIZ PASTA PILOT COLOR ROJO, VERDE Y NEGRO 2 DE CADA COLOR
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO TORRE OFICIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO TORRE OFICIO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
14111509
Artículos de papelería
20
Paquete
SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO
SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 302.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.547
TOTAL OC
$ 360.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.