Orden de Compra. Nº
3305-348-SE18
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INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LICEO B-67 HUEPIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-348-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LICEO B-67 HUEPIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
8670,65
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Bolsa
AZUCAR 1 KILO
AZUCAR 1 KILO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
52121602
Servilletas
3
Bolsa
SERVILLETAS GRANDES COLOR "NARANJO"
SERVILLETAS GRANDES COLOR "NARANJO"
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
JUGO NECTAR WATTS 1500 CC SABORES DURAZNO, PIÑA, TUTUFRUTI
JUGO NECTAR WATTS 1500 CC SABORES DURAZNO, PIÑA, TUTUFRUTI
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE SUPREMO 20 BOLSITAS
TE SUPREMO 20 BOLSITAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
TORTA PARA 50 PERSONAS SABOR TRES LECHES
TORTA PARA 50 PERSONAS SABOR TRES LECHES
$ 31.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.764
$ 31.764
50201706
Café
1
Unidad
CAFE NESCAFE 170 G
CAFE NESCAFE 170 G
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
52151502
Platos desechables domésticos
40
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52151703
Tenedores domésticos
40
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
Total Neto
$ 45.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.671
TOTAL OC
$ 54.306
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.