Orden de Compra. Nº3305-38-SE20 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA DIRECTOR DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-38-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA DIRECTOR DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 3841,8
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores3UnidadPLUMONES DE PIZARRA PLUMONES DE PIZARRA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCORTA PAPEL CORTA PAPEL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15UnidadBARRAS DE SILICONA DELGADA BARRAS DE SILICONA DELGADA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111509
Artículos de papelería20UnidadPLIEGO DE GOMA EVA PLIEGO DE GOMA EVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadCARTON PIEDRA CARTON PIEDRA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111509
Artículos de papelería3SobreSOBRE GOMA EVA SOBRE GOMA EVA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 20.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.842
TOTAL OC $ 24.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.