Orden de Compra. Nº
3305-4-SE12
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Materiales para Esc. E-1013, F-1015 y F-1016.
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-4-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Esc. E-1013, F-1015 y F-1016.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
18359,13
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
52085896
Razón Social
EDUARDO RAFAEL GIRONAS TORRES
R.U.T.
5.208.589-6
Sucursal
52085896
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121118
Papel corrugado
15
Pliego
CARTON CORRUGADO
CARTON CORRUGADO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60124317
Masa de modelado
75
Caja
PLASTICINA
PLASTICINA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
60121148
Papel lustre
75
Sobre
PAPEL LUSTRE
PAPEL LUSTRE
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad
GOMA EVA
GOMA EVA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
60121204
Pintura de témpera lavable
75
Unidad
TEMPERAS
TEMPERAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
60123601
Pegamento de purpurina
30
Unidad
PEGAMENTO STICK FIX
PEGAMENTO STICK FIX
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
60121502
Rotuladores de base disolvente
15
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
60121503
Rotuladores lavables
6
Unidad
PLUMONES ACRILICOS
PLUMONES ACRILICOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
Total Neto
$ 96.627
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.359
TOTAL OC
$ 114.986
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.