Orden de Compra. Nº
3305-495-SE07
"
Compra de Insumos Acto Día del Técnico Profesional
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-495-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Insumos Acto Día del Técnico Profesional
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquirir Insumos Acto Día del Técnico Profesional
Proveniente de Licitación
3305-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
-1
Impuesto
21173,41
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH
R.U.T.
7.911.015-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
3
Caja
Té de hierbas
TE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
Galletas dulces o pastelitos
TORTA
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.335
$ 40.335
52121604
Mantel de mesa
16
Unidad
Mantel de mesa
MANTELES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
48101901
Vajillas de servicio
150
Unidad
Vajillas de servicio
PLATOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
48101901
Vajillas de servicio
150
Unidad
Vajillas de servicio
TENEDORES DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
48101901
Vajillas de servicio
120
Unidad
Vajillas de servicio
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
48101901
Vajillas de servicio
120
Unidad
Vajillas de servicio
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50193002
Bebidas Infantiles
30
Unidad
Bebidas Infantiles
JUGOS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
48101901
Vajillas de servicio
40
Unidad
Vajillas de servicio
PLATOS CHICO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
48101901
Vajillas de servicio
40
Unidad
Vajillas de servicio
TAZAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
48101901
Vajillas de servicio
13
Unidad
Vajillas de servicio
CUCHARITAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
50201706
Café
3
Tarro
Café
CAFE
$ 2.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
kilogramo
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
AZUCAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111705
Servilletas de papel
6
Paquete
Servilletas de papel
SERVILLETAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 111.439
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.173
TOTAL OC
$ 132.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.