Orden de Compra. Nº3305-495-SE07 "Compra de Insumos Acto Día del Técnico Profesional"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-495-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Acto Día del Técnico Profesional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir Insumos Acto Día del Técnico Profesional
Proveniente de Licitación 3305-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 21173,41
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH
R.U.T. 7.911.015-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas3CajaTé de hierbasTE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGalletas dulces o pastelitosTORTA $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
52121604
Mantel de mesa16UnidadMantel de mesaMANTELES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
48101901
Vajillas de servicio150UnidadVajillas de servicioPLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
48101901
Vajillas de servicio150UnidadVajillas de servicioTENEDORES DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
48101901
Vajillas de servicio120UnidadVajillas de servicioVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
48101901
Vajillas de servicio120UnidadVajillas de servicioVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50193002
Bebidas Infantiles30UnidadBebidas InfantilesJUGOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
48101901
Vajillas de servicio40UnidadVajillas de servicioPLATOS CHICO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
48101901
Vajillas de servicio40UnidadVajillas de servicioTAZAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
48101901
Vajillas de servicio13UnidadVajillas de servicioCUCHARITAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50201706
Café3TarroCaféCAFE $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111705
Servilletas de papel6PaqueteServilletas de papelSERVILLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 111.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.173
TOTAL OC $ 132.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.