Orden de Compra. Nº3305-505-SE16 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-505-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 4045,5693
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGO NECTAR 1500 CC (SABORES SURTIDOS)JUGO NECTAR 1500 CC (SABORES SURTIDOS) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50202310
Agua mineral2Unidad no definidaAGUA MINERAL 1500 CCAGUA MINERAL 1500 CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETASPAQUETES DE GALLETAS $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.185
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos80Unidad no definidaVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.696
Total Neto $ 21.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.046
TOTAL OC $ 25.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.