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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-524-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computación DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquirir Tintas para Dpto. Educación |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
3895,797886 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL CENTER LTDA.
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R.U.T. |
88.755.700-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Cartucho | Cartuchos de tinta | TINTA HP-56, ORIGINAL |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.681
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$ 11.681
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Cartucho | Cartuchos de tinta | TINTA HP-21, ORIGINAL |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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Total Neto
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$ 20.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 3.896
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$ 24.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.