Orden de Compra. Nº3305-540-SE19 " MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO B-67 HUEPIL "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-540-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO B-67 HUEPIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 43510
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Ivan
Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA
R.U.T. 10.011.441-0
Sucursal Luis Ivan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO LANA NATURAL 18 CM COD. 81RODILLO LANA NATURAL 18 CM COD. 81 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3" MARCA HELA O SIMILAR COD. 15BROCHA 3" MARCA HELA O SIMILAR COD. 15 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA TERCIADO 0,85X2M UNIDAD COD. 10PUERTA TERCIADO 0,85X2M UNIDAD COD. 10 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA 1 GALON UNIDAD COD. 25ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA 1 GALON UNIDAD COD. 25 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
86131502
Pintura1UnidadOLEO OPACO TINETA DIFERENTES COLORES UNIDAD COD. 60OLEO OPACO TINETA DIFERENTES COLORES UNIDAD COD. 60 $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
Total Neto $ 229.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.510
TOTAL OC $ 272.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.