|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3305-554-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACT DE LA ESCUELA G-1018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3286-34-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
6093,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jobercar |
|
Razón Social |
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
|
|
R.U.T. |
9.999.459-2 |
|
Sucursal |
jobercar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | TORTA PARA 35 A 40 PERSONAS | TORTA PARA 35 A 40 PERSONAS |
$ 26.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.975
|
$ 26.975
|
50202311
| Bebidas | 3 | Botella | BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS SABORES SURTIDOS | BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS SABORES SURTIDOS |
$ 1.699,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.097
|
$ 5.097
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.072
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.094
|
|
$ 38.166
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.