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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-557-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de alumnos y apoderados |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3305-12-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2010 |
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Proveedor |
Transportes Mavir E.I.R.L. |
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Razón Social |
TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L
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R.U.T. |
76.024.969-6 |
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Sucursal |
Transportes Mavir E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | Traslado de alumnos y apoderados a Tucapel ida y vuelta un viaje para el 02 de junio de 2010. a las 14:30 hrs. | Traslado de alumnos y apoderados a Tucapel ida y vuelta un viaje para el 02 de junio de 2010. a las 14:30 hrs |
$ 21.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.200
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$ 21.200
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Total Neto
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$ 21.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 21.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.