Orden de Compra. Nº
3305-561-SE15
"
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COCTEL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-561-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COCTEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
*
Impuesto
13233,5
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pub-Restorant
Razón Social
EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA
R.U.T.
12.700.555-9
Sucursal
Pub-Restorant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
KG DE AZUCAR
KG DE AZUCAR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
CAJA DE TE DE 50 BOLSITAS
CAJA DE TE DE 50 BOLSITAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
BOTELLAS DE NECTAR SURTIDAS
BOTELLAS DE NECTAR SURTIDAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50181901
Pan fresco
4
Unidad no definida
BOLSAS DE PAN DE MOLDE GRANDES
BOLSAS DE PAN DE MOLDE GRANDES
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50131801
Queso natural
50
Unidad no definida
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Unidad no definida
LAMINAS DE JAMON
LAMINAS DE JAMON
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Unidad no definida
BOLSAS DE PAPAS FRITAS
BOLSAS DE PAPAS FRITAS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
Total Neto
$ 69.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.234
TOTAL OC
$ 82.884
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.