Orden de Compra. Nº3305-564-SE07 "Colaciones 1ª Fecha Camp. de Fútbol EXTRAESCOLAR "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-564-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Colaciones 1ª Fecha Camp. de Fútbol EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contar con colaciones para 1ª Fecha Campeonato de Fútbol (27/09/2007)
Proveniente de Licitación 3305-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 6144,6
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH
R.U.T. 7.911.015-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio70UnidadReparto de comidas a domicilioCOLACIONES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
Total Neto $ 32.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.145
TOTAL OC $ 38.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.