Orden de Compra. Nº
3305-574-SE16
"
MATERIALES DE ASEO ESC. POLCURA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-574-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESC. POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
10740,89
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
2
Bolsa
PAÑOS DE ESPONJA
PAÑOS DE ESPONJA
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
47121605
Limpiadores de suelo
3
Botella
LIMPIA PISOS POET DE 900 CC
LIMPIA PISOS POET DE 900 CC
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
47131810
Productos para lavar platos
1
Botella
QUIX LOZA
QUIX LOZA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.694
$ 2.694
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJA LAVAR LOZA
ESPONJA LAVAR LOZA
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
PAPEL HIGIENICO DE 50 MT
PAPEL HIGIENICO DE 50 MT
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.725
$ 4.725
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Litro
CLORINDA TRADICIONAL DE 1LITRO
CLORINDA TRADICIONAL DE 1LITRO
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80 X 120
BOLSAS DE BASURA 80 X 120
$ 1.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.770
$ 19.770
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
47131811
Productos de lavandería
2
Paquete
DETERGENTE OMO DE 1 KILO
DETERGENTE OMO DE 1 KILO
$ 2.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.394
$ 5.394
Total Neto
$ 56.531
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.741
TOTAL OC
$ 67.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.