Orden de Compra. Nº3305-596-SE19 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA COORDINADORA JUNJI DEL DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-596-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA COORDINADORA JUNJI DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7970,5
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
Saca corchetes1UnidadSACACORCHETESACACORCHETE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA GRANDE 40 HJS PERFORADORA GRANDE 40 HJS $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA GRANDE TIJERA GRANDE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCORTA CARTON CORTA CARTON $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
14111509
Artículos de papelería20UnidadLOMO ARCHIVADOR LOMO ARCHIVADOR $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 41.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.970
TOTAL OC $ 49.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.