Orden de Compra. Nº3305-621-SE18 "COLACIONES E INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACT. E-1013"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-621-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES E INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACT. E-1013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 12769,52
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA TE 100 BOLSITAS CAJA TE 100 BOLSITAS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS 30 PERSONAS TORTAS 30 PERSONAS $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR GRANULADA 1 KILO AZUCAR GRANULADA 1 KILO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
90101802
Reparto de comidas a domicilio27UnidadCOLACIONES N° 1 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL 11 DE JULIO DE 2018COLACIONES N° 1 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL 11 DE JULIO DE 2018 $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.891 $ 27.891
50201706
Café1TarroCAFE TRADICIÓN 170 G CAFE TRADICIÓN 170 G $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETA GRANDE 20 UND SERVILLETA GRANDE 20 UND $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 67.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.770
TOTAL OC $ 79.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.