Orden de Compra. Nº3305-641-AG25 "Orden de Compra ágil: 3305-429-COT25 Materiales de aseo DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-641-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-429-COT25 Materiales de aseo DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 41788,6
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto10BotellaLimpieza desinfectante de pisos POETT de 1.8 Lts. o mas  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGuantes de nitrito talla M sin polvos  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectante en aerosol de 360 cc o más Igenix   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131502
Paños de limpieza5UnidadPaños de microfibra con ojal (para pisos)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLavalozas de 1.5 lts.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
53131608
Jabones3UnidadJabon liquido en envase rigido de 1 lt o más  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
12141901
Cloro Cl14GlobalCloro gel botella de 900 cc  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
10191509
Insecticidas3GlobalInsecticida casa o jardin o mata todo insecto de 360 cc o más  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
47131803
Desinfectantes domésticos20GlobalToallas de humedas desinfectantes de 40 unidades o más, igenix, clorox   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
14111703
Toallas de papel20RolloToallas de papel industrial de 250 mt. o más  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
14111704
Papel higiénico20RolloPapel higienico industrial de 300 mt.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura20RolloBolsas de basura de 50 x 70 rollo de 10 unidades  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura20RolloBolsas de basura 70 x 90 rollo de 10 unidades  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 219.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.789
TOTAL OC $ 261.729


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.