Orden de Compra. Nº
3305-641-AG25
"
Orden de Compra ágil: 3305-429-COT25 Materiales de aseo DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-641-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra ágil: 3305-429-COT25 Materiales de aseo DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
San Diego 431
Comuna
Tucapel
Impuesto
41788,6
Dirección de Envío de la Factura
San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRILLEZA SPA
Razón Social
COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T.
77.801.641-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
10
Botella
Limpieza desinfectante de pisos POETT de 1.8 Lts. o mas
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Caja
Guantes de nitrito talla M sin polvos
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectante en aerosol de 360 cc o más Igenix
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Paños de microfibra con ojal (para pisos)
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
Lavalozas de 1.5 lts.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
53131608
Jabones
3
Unidad
Jabon liquido en envase rigido de 1 lt o más
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
12141901
Cloro Cl
14
Global
Cloro gel botella de 900 cc
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
10191509
Insecticidas
3
Global
Insecticida casa o jardin o mata todo insecto de 360 cc o más
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Global
Toallas de humedas desinfectantes de 40 unidades o más, igenix, clorox
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
Toallas de papel industrial de 250 mt. o más
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
Papel higienico industrial de 300 mt.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47121701
Bolsas de basura
20
Rollo
Bolsas de basura de 50 x 70 rollo de 10 unidades
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47121701
Bolsas de basura
20
Rollo
Bolsas de basura 70 x 90 rollo de 10 unidades
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
Total Neto
$ 219.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.789
TOTAL OC
$ 261.729
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.999.459-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.