Orden de Compra. Nº3305-646-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-646-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 6868,5
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pub-Restorant
Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA
R.U.T. 12.700.555-9
Sucursal Pub-Restorant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFENESCAFE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaKG DE AZUCARKG DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidad no definidaVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad no definidaBOTELLA DE NECTARBOTELLA DE NECTAR $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBEBIDAS DESECHABLESBEBIDAS DESECHABLES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 36.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.868
TOTAL OC $ 43.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.