Orden de Compra. Nº
3305-651-SE15
"
MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA POLCURA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-651-SE15
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
3133,1
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Unidad no definida
PEGAMENTO
PEGAMENTO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES
CORCHETES
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
44121505
Sobres especiales
10
Unidad
SOBRE TAMAÑO OFICIO
SOBRE TAMAÑO OFICIO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
CORRECTOR
CORRECTOR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADOR
DESTACADOR
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
44121707
Lápices de colores
3
Unidad
LAPICES DE COLORES
LAPICES DE COLORES
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
LAPIZ PASTA
LAPIZ PASTA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
44121708
Marcadores
1
Unidad
PLUMONES
PLUMONES
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA
TIJERA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA
REGLA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
Total Neto
$ 16.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.133
TOTAL OC
$ 19.623
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.