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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-663-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 3305-438-COT25 Proyector e impresora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
92658,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GIGABLACK |
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Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
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R.U.T. |
77.229.656-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GIGABLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | Proyector POWERLITE E20 XGA 3400 lum HDMI, consu,o energetico de 5 w, tecnologia de proyector 3 LCD, que incluya control remoto. (epsom) | |
$ 358.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.462
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$ 358.462
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | Impresora L1250 ECOTANK WIFI, color de la impresora negra, impresión doble faz manual, inyección de tinta, entrada USB, capacidad maxima de hoja 100, soporta de papel tamaño A4, con cables de poder. (epsom) | |
$ 129.214,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.214
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$ 129.214
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Total Neto
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$ 487.676
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.658
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$ 580.334
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.