Orden de Compra. Nº3305-671-SE15 "MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA LA ESPERANZA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-671-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA LA ESPERANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 97374,05
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5BidónJABON LIQUIDO DE 5 LITROSJABON LIQUIDO DE 5 LITROS $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.585 $ 20.585
42132205
Guantes quirúrgicos40CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.040 $ 168.040
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL CLORO GEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES DE ASEO 10 TALLA M Y 10 TALLA S GUANTES DE ASEO 10 TALLA M Y 10 TALLA S $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
47131502
Paños de limpieza40UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSAS DE BASURASBOLSAS DE BASURAS $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.350 $ 103.350
53102305
Pañales para bebé2PaquetePAÑAL DESECHABLE TALLA XG PAÑAL DESECHABLE TALLA XG $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
53131628
Shampoo60SobreSHAMPOO PARA PEDICULOSISSHAMPOO PARA PEDICULOSIS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 512.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.374
TOTAL OC $ 609.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.