Orden de Compra. Nº3305-739-SE17 "MATERIALES DE OFINA PARA ESCUELA G-1018 LOS AROMO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-739-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFINA PARA ESCUELA G-1018 LOS AROMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 67007,3
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica10CajaMICAS CARTA 100 UND MICAS CARTA 100 UND $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31161903
Resortes espirales2CajaESPIRALES N° 32 MM ESPIRALES N° 32 MM $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
31161903
Resortes espirales1CajaESPIRALES N°12 MM ESPIRALES N°12 MM $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44102801
Plastificadoras1UnidadPASTIFICADORA (TERMOLAMINADORA)PASTIFICADORA (TERMOLAMINADORA) $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA GUILLOTINA $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
44122117
Anillados1UnidadANILLADORA ANILLADORA $ 142.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.900 $ 142.900
31201512
Cinta Transparente10RolloCINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 352.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.007
TOTAL OC $ 419.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.