Orden de Compra. Nº
3305-837-SE18
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MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 DE HUEPIL.
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-837-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 DE HUEPIL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
14907,4
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
12
Sobre
SOBRES O CARPETAS DE CARTULINA
SOBRES O CARPETAS DE CARTULINA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60124102
Productos de artesanía multicultural
2
Bolsa
BROCHETAS
BROCHETAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
9
Pliego
PLIEGO DE GOMA EVA COLOR VERDE, MORADO Y ROSADO
PLIEGO DE GOMA EVA COLOR VERDE, MORADO Y ROSADO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
60141019
Piñatas
20
Global
FESTONES
FESTONES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
CAJA DE ALFILERES
CAJA DE ALFILERES
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
44122011
Carpetas para archivos
84
Unidad
CARPETAS DECARTON
CARPETAS DECARTON
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
44121701
Lápiz pasta
84
Unidad
LAPICES DE PASTA
LAPICES DE PASTA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14121809
Papel de enmascaramiento
3
Rollo
CINTA MASKIG
CINTA MASKIG
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
STIC FIX
STIC FIX
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
Total Neto
$ 78.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.907
TOTAL OC
$ 93.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.