Orden de Compra. Nº3305-837-SE18 "MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 DE HUEPIL."
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-837-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 DE HUEPIL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 14907,4
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina12SobreSOBRES O CARPETAS DE CARTULINASOBRES O CARPETAS DE CARTULINA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60124102
Productos de artesanía multicultural2BolsaBROCHETASBROCHETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)9PliegoPLIEGO DE GOMA EVA COLOR VERDE, MORADO Y ROSADOPLIEGO DE GOMA EVA COLOR VERDE, MORADO Y ROSADO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
60141019
Piñatas20GlobalFESTONESFESTONES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53141501
Alfileres rectos1CajaCAJA DE ALFILERESCAJA DE ALFILERES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44122011
Carpetas para archivos84UnidadCARPETAS DECARTONCARPETAS DECARTON $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
44121701
Lápiz pasta84UnidadLAPICES DE PASTALAPICES DE PASTA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14121809
Papel de enmascaramiento3RolloCINTA MASKIGCINTA MASKIG $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadSTIC FIXSTIC FIX $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 78.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.907
TOTAL OC $ 93.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.