|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3305-848-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ALUMNOS ESC. D-1228 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3305-9-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
11616,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-05-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Pub-Restorant |
|
Razón Social |
EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA
|
|
R.U.T. |
12.700.555-9 |
|
Sucursal |
Pub-Restorant |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151703
| Tenedores domésticos | 9 | Bolsa | TENEDORES DESECHABLES DE 6 UNIDADES CADA BOLSA | TENEDORES DESECHABLES DE 6 UNIDADES CADA BOLSA |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.440
|
$ 1.440
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | TOTA PARA 40 PERSONAS | TORTA PARA 40 PERSONAS |
$ 23.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.500
|
$ 23.500
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 50 | Unidad | JUGOS CHICOS DE 200 ML | JUGOS CHICOS DE 200 ML |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.500
|
$ 22.500
|
52151502
| Platos desechables domésticos | 50 | Unidad | PLATOS DESECHABLES | PLATOS DESECHABLES |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 50 | Unidad | VASOS DESECHABLES PLUMAVIT | VASOS DESECHABLES PLUMAVIT |
$ 60,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
14111705
| Servilletas de papel | 2 | Paquete | SERVILLETAS PAQUETE GRANDE | SERVILLETAS PAQUETE GRANDE |
$ 1.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700
|
$ 2.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.140
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.617
|
|
$ 72.757
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.