Orden de Compra. Nº
3305-902-SE14
"
ALIMENTO D-1228 DE HUEPIL, JORNADA EDUCATIVA 5°
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-902-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTO D-1228 DE HUEPIL, JORNADA EDUCATIVA 5°
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
46911
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pub-Restorant
Razón Social
EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA
R.U.T.
12.700.555-9
Sucursal
Pub-Restorant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
15
Bolsa
PAPAS FRISTAS BOLSAS GRANDES PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA
PAPAS FRISTAS BOLSAS GRANDES PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
15
Bolsa
RAMITAS BOLSAS GRANDES PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA
RAMITAS BOLSAS GRANDES PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50202311
Bebidas
15
Botella
BEBIDAS DE TRES LITROS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA,
BEBIDAS DE TRES LITROS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA,
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
TORTAS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 1 X CADA DIA, PARA 40 PERSONAS.
TORTAS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 1 X CADA DIA, PARA 40 PERSONAS.
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA
GALLETAS PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 5 X CADA DIA,
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
14111705
Servilletas de papel
9
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL GRANDE PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 3 PAQUETES X CADA DIA
SERVILLETAS DE PAPEL GRANDE PARA LOS DIAS 17, 19 Y 26 DE JUNIO 3 PAQUETES X CADA DIA
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
Total Neto
$ 246.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.911
TOTAL OC
$ 293.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.