Orden de Compra. Nº3305-910-AG23 "Orden de Compra ágil: 3305-899-COT23, material de aseo Vehiculos"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-910-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-899-COT23, material de aseo Vehiculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 35989,8
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos6BotellaLavalosas (quix) 750 cc  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47121605
Limpiadores de suelo6BotellaLimpiador liquido (poett) 1.8 lts. piso  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131502
Paños de limpieza6UnidadPaños Sacudir amarillos (virutex)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131502
Paños de limpieza6UnidadTraperos algodon con ojal  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131615
Escobillones6UnidadEscobillones (virutex)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos6UnidadWD-40 de 382 ml  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.940 $ 77.940
47131816
Desodorantes6UnidadDesodorante ambiental (poett) diferentes aromas 360 ml  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDesinfectantes en aerosol de 360 cc (lysoform)  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadToallas desinfectates multiuso de 35 u envases duro  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131816
Desodorantes6UnidadPinos aromaticos dif. aromas para vehiculos  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
12352310
Siliconas6UnidadSilicona de 480 cc en aerosol (team)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12352310
Siliconas6UnidadRenovadores de goma de 360 cc (team)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53102305
Pañales para bebé6GlobalPaños Bambino color blanco  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 189.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.990
TOTAL OC $ 225.410


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.040.923-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.169.891-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.