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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-930-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA SALA CUNA LOS CIPRECES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3305-7-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
16216,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mila de la Parra Vera |
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Razón Social |
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
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R.U.T. |
10.839.145-6 |
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Sucursal |
Mila de la Parra Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101103
| Globos terráqueos electrónicos | 5 | Bolsa | GLOBOS VARIADOS COLORES | GLOBOS VARIADOS COLORES |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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60101103
| Globos terráqueos electrónicos | 5 | Bolsa | GLOBOS METALIZADOS | GLOBOS METALIZADOS |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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44121904
| Rellenos de tinta | 1 | Unidad | TAMPON PARA TIMBRE DE COLOR AZUL | TAMPON PARA TIMBRE DE COLOR AZUL |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450
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$ 1.450
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11141604
| Papel usado | 10 | Sobre | SOBRE DE PAPEL FOTOGRAFICO | SOBRE DE PAPEL FOTOGRAFICO |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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11141604
| Papel usado | 2 | Sobre | CARPETA PAPEL MAQUETA | CARPETA PAPEL MAQUETA |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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Total Neto
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$ 85.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.216
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$ 101.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.