Orden de Compra. Nº3305-930-SE18 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MAÑIHUAL "
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-930-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MAÑIHUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 13262
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas1CajaGRAPAS GRAPAS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
31201603
Gomas10UnidadGOMA DE BORRAR GRANDE GOMA DE BORRAR GRANDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA ENGRAPADORA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111509
Artículos de papelería30UnidadPLIEGO DE VOLANTIN COLORES BLANCO, AZUL Y ROJO PLIEGO DE VOLANTIN COLORES BLANCO, AZUL Y ROJO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12171703
Tintas4UnidadTINTA RECARGA EPSON 1 NEGRO Y 3 COLORES TINTA RECARGA EPSON 1 NEGRO Y 3 COLORES $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
44121706
Lápices de madera12UnidadLAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121618
Tijeras4UnidadTIJERA PUNTA ROMATIJERA PUNTA ROMA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROCARTONERO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA BARRA DELGADA SILICONA BARRA DELGADA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121708
Marcadores3UnidadPLUMONES PIZARRA NEGRO PLUMONES PIZARRA NEGRO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 69.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.262
TOTAL OC $ 83.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.