Orden de Compra. Nº
3305-930-SE18
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MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MAÑIHUAL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3305-930-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MAÑIHUAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3305-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Educación
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación
R.U.T.
69.141.801-4
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
13262
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
1
Caja
GRAPAS
GRAPAS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330
$ 330
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMA DE BORRAR GRANDE
GOMA DE BORRAR GRANDE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
ENGRAPADORA
ENGRAPADORA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
PLIEGO DE VOLANTIN COLORES BLANCO, AZUL Y ROJO
PLIEGO DE VOLANTIN COLORES BLANCO, AZUL Y ROJO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
12171703
Tintas
4
Unidad
TINTA RECARGA EPSON 1 NEGRO Y 3 COLORES
TINTA RECARGA EPSON 1 NEGRO Y 3 COLORES
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
44121706
Lápices de madera
12
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERA PUNTA ROMA
TIJERA PUNTA ROMA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES
PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CARTONERO
CARTONERO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
SILICONA BARRA DELGADA
SILICONA BARRA DELGADA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121708
Marcadores
3
Unidad
PLUMONES PIZARRA NEGRO
PLUMONES PIZARRA NEGRO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
Total Neto
$ 69.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.262
TOTAL OC
$ 83.062
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.