Orden de Compra. Nº3306-1-SE12 "material de libreria.LICEO B.67 PME."
Recuerde que el responsable del pago es Liceo B-67 de Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3306-1-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra material de libreria.LICEO B.67 PME.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden de compra numero.3306-1-se12. por no coinsidir la cantidad. por la cual se estimo
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Facturación 12 De Febrero 171
Comuna Tucapel
Impuesto 11975,47846
Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MATERIAL DE OFICINA .PME. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121902
Papel prensa de color20UnidadPAPEL CANSON  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
14111506
Papel para impresora del ordenador82UnidadPAPEL FOTOCOPIAS  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722 $ 1.722
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz14UnidadSOBRES OFICIO  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.188
44121506
Sobres estándar9UnidadSOBRES  $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.889 $ 2.885
14111532
Juegos de papel surtido14UnidadCARTULINA METALICA.  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.642 $ 5.647
14111610
Cartulina8UnidadCARTULINA ESPAÑOLA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.882
53141502
Alfileres de gancho8UnidadALFILERES DE GANCHO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA 22. LICEO  $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.652 $ 38.654
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad   $ 8.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.026 $ 8.026
Total Neto $ 63.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.975
TOTAL OC $ 75.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.