Orden de Compra. Nº
3306-1-SE12
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material de libreria.LICEO B.67 PME.
"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo B-67 de Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3306-1-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
material de libreria.LICEO B.67 PME.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
se cancela orden de compra numero.3306-1-se12. por no coinsidir la cantidad. por la cual se estimo
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo B-67 de Huepil
Razón Social
Liceo B-67 de Huepil
R.U.T.
60.920.390-0
Dirección de Unidad de Compra
12 De Febrero 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Liceo B-67 de Huepil
R.U.T.
60.920.390-0
Dirección de Facturación
12 De Febrero 171
Comuna
Tucapel
Impuesto
11975,47846
Dirección de Envío de la Factura
12 De Febrero 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
MATERIAL DE OFICINA .PME.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121902
Papel prensa de color
20
Unidad
PAPEL CANSON
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
14111506
Papel para impresora del ordenador
82
Unidad
PAPEL FOTOCOPIAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.722
$ 1.722
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz
14
Unidad
SOBRES OFICIO
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190
$ 1.188
44121506
Sobres estándar
9
Unidad
SOBRES
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.889
$ 2.885
14111532
Juegos de papel surtido
14
Unidad
CARTULINA METALICA.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.642
$ 5.647
14111610
Cartulina
8
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.882
53141502
Alfileres de gancho
8
Unidad
ALFILERES DE GANCHO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA 22. LICEO
$ 9.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.652
$ 38.654
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
$ 8.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.026
$ 8.026
Total Neto
$ 63.029
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.975
TOTAL OC
$ 75.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.