Orden de Compra. Nº3306-1-SE14 "Material de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo B-67 de Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3306-1-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Facturación 12 De Febrero 171
Comuna Tucapel
Impuesto 21440,93
Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA ALEJANDRA
Razón Social COMERCIAL JIRHE LTDA.
R.U.T. 76.225.709-2
Sucursal MARCELA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos1Caja   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27112814
Brocas de destornillador2Unidad   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidadteflón   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31201517
Cinta para empaquetar2Unidadhuincha de papel  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131615
Escobillones8Unidad   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
46171501
Candados4Unidadcandados medianos  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
31211906
Rodillos de pintar2Unidad   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
47131801
Limpiadores de suelos4Unidadvirutilla grande gruesa  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
39101605
ampolletas fluorescentes2Unidad   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
46171501
Candados1Unidad   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
52131702
Barras de cortinas39Unidad tubos de 3 metros  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.710 $ 73.710
31211904
Brochas2Unidad   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
31211910
Mitones3Unidadguantes para pintar grandes  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051
Total Neto $ 112.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.441
TOTAL OC $ 134.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.