Orden de Compra. Nº3306-23-SE10 "REPARACION DE EQUIPO MULTICOPIADORA LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo B-67 de Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3306-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EQUIPO MULTICOPIADORA LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Facturación 12 De Febrero 171
Comuna Tucapel
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REPARACION Y AJUSTE DE TAMBOR RISO GR-1750 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR HUGO SANTANA HERNANDEZ
Razón Social VICTOR HUGO SANTANA HERNANDEZ
R.U.T. 10.280.278-0
Sucursal VICTOR HUGO SANTANA HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad REPARACION Y AJUSTE DEL TAMBOR DE EQUIPO RISO GR-1750 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.