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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3306-27-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA .PARA LICEO B. 67 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Liceo B-67 de Huepil |
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Razón Social |
Liceo B-67 de Huepil
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R.U.T. |
60.920.390-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
12 De Febrero 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Liceo B-67 de Huepil
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R.U.T. |
60.920.390-0 |
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Dirección de Facturación |
12 De Febrero 171 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
11180,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 De Febrero 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| MATERIAL DE OFICINA . LICEO B. 67: CAJA RESMA OFICIO Y IMPRESORA HP2280 | |
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Proveedor |
COMERCIAL CENTER LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL CENTER LIMITADA
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R.U.T. |
88.755.700-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL CENTER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | | 1 CAJA DE RESMA OFICIO. DE 10 C/U |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | | 1 IMPRESORA HP.2280 |
$ 37.835,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.835
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$ 37.835
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Total Neto
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$ 58.843
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.180
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$ 70.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.