Orden de Compra. Nº3306-43-SE10 "material de oficina. sala computacion .liceo"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo B-67 de Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3306-43-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2010
Nombre de la Orden de Compra material de oficina. sala computacion .liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo B-67 de Huepil
R.U.T. 60.920.390-0
Dirección de Facturación 12 De Febrero 171
Comuna Tucapel
Impuesto 7823,44
Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
material oficina .tinta para sala computacion LICEO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta2Unidad   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176
Total Neto $ 41.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.823
TOTAL OC $ 48.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.