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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3306-55-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra material PME |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Liceo B-67 de Huepil |
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Razón Social |
Liceo B-67 de Huepil
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R.U.T. |
60.920.390-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
12 De Febrero 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Liceo B-67 de Huepil
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R.U.T. |
60.920.390-0 |
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Dirección de Facturación |
12 De Febrero 171 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
17077,3824 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 De Febrero 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPIPLAN |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA
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R.U.T. |
76.084.990-1 |
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Sucursal |
COPIPLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111604
| Reglas | 50 | Unidad | reglas para medir | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700
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$ 6.723
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | tinta HP color | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.689
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$ 22.689
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44111810
| Escuadras | 50 | Unidad | escuadras | |
$ 270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.495
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60121535
| Goma de borrar | 50 | Unidad | gomas de borrar
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$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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44121706
| Lápices de madera | 50 | Unidad | lapices de madera | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.050
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$ 5.042
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad | tinta negra HP
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$ 6.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.530
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$ 33.529
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Total Neto
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$ 89.881
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.077
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$ 106.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.