|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3308-18-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Material de oficina Esc- E-1013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Comprar tarjetas de invitación y sobres americanos. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela E-1013 de Tucapel |
|
Razón Social |
Escuela E-1013 de Tucapel
|
|
R.U.T. |
60.903.793-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rústico Molina 240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela E-1013 de Tucapel
|
|
R.U.T. |
60.903.793-8 |
|
Dirección de Facturación |
Rústico Molina 240 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1423,882287 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rústico Molina 240 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
|
|
R.U.T. |
5.141.026-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101316
| Tarjetas en blanco | 2 | Caja | Tarjetas en blanco | Tarjetas de invitación, tipo americano. |
$ 3.107,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.214
|
$ 6.213
|
44121505
| Sobres especiales | 127 | Unidad | Sobres especiales | sobres americanos |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.270
|
$ 1.281
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.494
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.424
|
|
$ 8.918
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.