Orden de Compra. Nº3308-18-R107 "Compra Material de oficina Esc- E-1013"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela E-1013 de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3308-18-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de oficina Esc- E-1013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Comprar tarjetas de invitación y sobres americanos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel
Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T. 60.903.793-8
Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T. 60.903.793-8
Dirección de Facturación Rústico Molina 240
Comuna -1
Impuesto 1423,882287
Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101316
Tarjetas en blanco2CajaTarjetas en blancoTarjetas de invitación, tipo americano. $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.214 $ 6.213
44121505
Sobres especiales127UnidadSobres especialessobres americanos $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.281
Total Neto $ 7.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.424
TOTAL OC $ 8.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.