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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3308-18-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cera para esc. e-1013 tucapel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela E-1013 de Tucapel |
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Razón Social |
Escuela E-1013 de Tucapel
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R.U.T. |
60.903.793-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rústico Molina 240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela E-1013 de Tucapel
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R.U.T. |
60.903.793-8 |
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Dirección de Facturación |
Rústico Molina 240 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
3563,184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rústico Molina 240 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriaestacion |
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Razón Social |
JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
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R.U.T. |
8.495.705-4 |
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Sucursal |
ferreteriaestacion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 30 | Paquete | | |
$ 625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.750
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$ 18.754
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Total Neto
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$ 18.754
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.563
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$ 22.317
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.