Orden de Compra. Nº3308-23-SE10 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela E-1013 de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3308-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel
Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T. 60.903.793-8
Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T. 60.903.793-8
Dirección de Facturación Rústico Molina 240
Comuna Tucapel
Impuesto 54074,159715995
Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaestacion
Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
R.U.T. 8.495.705-4
Sucursal ferreteriaestacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadlustra muebles  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadescobillones doña clorinda  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.731
47131805
Limpiadores de uso general15Unidadlimpiavidrios  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidadpaños de aseo  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidadpaños para piso  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.651
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadomo de 1 kilo  $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.261
39101601
ampolletas halógenas1Unidadampolleta  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
47131805
Limpiadores de uso general57Litrocera incolora  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.665 $ 76.639
47131805
Limpiadores de uso general25Litroclorinda  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.655
47131805
Limpiadores de uso general60Paquetecera roja bravo  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.672
Total Neto $ 284.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.074
TOTAL OC $ 338.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.