Orden de Compra. Nº
3308-23-SE10
"
Materiales de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela E-1013 de Tucapel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3308-23-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela E-1013 de Tucapel
Razón Social
Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T.
60.903.793-8
Dirección de Unidad de Compra
Rústico Molina 240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela E-1013 de Tucapel
R.U.T.
60.903.793-8
Dirección de Facturación
Rústico Molina 240
Comuna
Tucapel
Impuesto
54074,159715995
Dirección de Envío de la Factura
Rústico Molina 240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaestacion
Razón Social
JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
R.U.T.
8.495.705-4
Sucursal
ferreteriaestacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
lustra muebles
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.277
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
escobillones doña clorinda
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.731
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
limpiavidrios
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.975
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad
paños de aseo
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad
paños para piso
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.650
$ 5.651
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
omo de 1 kilo
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.260
$ 51.261
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
ampolleta
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
47131805
Limpiadores de uso general
57
Litro
cera incolora
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.665
$ 76.639
47131805
Limpiadores de uso general
25
Litro
clorinda
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.655
47131805
Limpiadores de uso general
60
Paquete
cera roja bravo
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.700
$ 80.672
Total Neto
$ 284.601
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.074
TOTAL OC
$ 338.675
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.