Orden de Compra. Nº3309-108-AG26 "MATERIALES DE ASEO E HIGIENE por invitación a compra ágil: 3309-117-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE por invitación a compra ágil: 3309-117-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 DSM TUCAPEL del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 304722
Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones48UnidadJABON ESPUMA NEUTRO DE 1 LITRO (EQUIVALENTE A ELITE ESPUMA MULTIFELX)SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°34748 $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.640 $ 248.640
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadAEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE CON AROMA 360 ML (EQUIVALENTE A IGENIX)  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadLAVALOZA DESENGRASANTE BOTELLA DE 750 ML (EQUIVALENTE A TREMEX)  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111704
Papel higiénico34PaquetePAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS DE 250 METROS (EQUIVALENTE A TORK)  $ 9.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.960 $ 320.960
14111703
Toallas de papel120PaqueteTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250 METROS X 2 ROLLOS (EQUIVALENTE A TORK)  $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.400 $ 566.400
24111503
Bolsas de plástico100RolloBOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETE DE 10 UNIDADES (EQUIVALENTE A IMPEKE)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
24111503
Bolsas de plástico100RolloBOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETE DE 10 UNIDADES (EQUIVALENTE A IMPEKE)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24111503
Bolsas de plástico300RolloBOLSA DE BASURA 80X110 PAQUETE DE 10 UNIDADES (EQUIVALENTE A IMPEKE)  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
Total Neto $ 1.603.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.722
TOTAL OC $ 1.908.522


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.