Orden de Compra. Nº
3309-158-R107
"
MATERIALES PARA MANTENCION POSTAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-158-R107
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCION POSTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN POSTAS DE LA COMUNA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
-1
Impuesto
6841,596551
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
R.U.T.
12.555.987-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41101515
Bidones para medir líquido
1
Bidón
Bidones para medir líquido
BIDON 05 LITROS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
ENCHUFE MACHO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
1
Unidad
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
VINILIT
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
15121520
Lubricantes de uso general
1
Unidad
Lubricantes de uso general
W-40
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
ADAPTADOR DE ENCHUFE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31311212
Conjuntos de tubería remachada de cobre
1
Unidad
Conjuntos de tubería remachada de cobre
TIRA DE COBRE 1/2
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
30181513
Tapas de inodoro
1
Unidad
Tapas de inodoro
TAPA DE CAMARA
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.891
$ 6.891
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
ENCHUFE SIMPLE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
ENCHUFE HEMBRA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
46171501
Candados
1
Unidad
Candados
CANDADO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
27111701
Destornilladores
1
Unidad
Destornilladores
DESTORNILLADOR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
31231302
Tubería de cobre
2
Unidad
Tubería de cobre
TE DE COBRE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
Codos de tubo
CODOS DE COBRE 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31231313
Tubería de plástico
1
Metro Lineal
Tubería de plástico
PVC
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
56101501
Soportes
2
Par
Soportes
SOPORTES DE CORTINA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 36.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.842
TOTAL OC
$ 42.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.