|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3309-177-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIS. DE PULVERIZADOR MANUAL 15LTS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3286-61-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
10250,975 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Dinsa ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL DINSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.588.000-5 |
|
Sucursal |
Comercial Dinsa ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112208
| Conjunto pulverizador | 2 | Unidad | PULVERIZADOR MANUAL DE 15 LTS | PULVERIZADOR MANUAL DE 15 LTS |
$ 26.976,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.952
|
$ 53.953
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.952
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.251
|
|
$ 64.203
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.