Orden de Compra. Nº
3309-251-R108
"
3309-226-r108
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-251-R108
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
3309-226-r108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
material para postas de la comuna
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
-1
Impuesto
8682,52063
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
R.U.T.
12.555.987-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
brochas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Rodillos de pintar
rodillo
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24112207
Bidones no metálicos para líquido flamable
1
Unidad
Bidones no metálicos para líquido flamable
bidon
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
46171501
Candados
3
Unidad
Candados
candados
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tarro
Pinturas al esmalte
esmalte de 1 litro
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tarro
Pinturas al esmalte
esmaltes
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.849
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
Clavos de alambre
clavos
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31191501
Papeles de lija
4
Pliego
Papeles de lija
lijas
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
46181604
Botas de protección
1
Par
Botas de protección
botas de agua
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
Total Neto
$ 45.697
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.683
TOTAL OC
$ 54.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.