Orden de Compra. Nº
3309-252-SE19
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adquisicion de mano de obra temporal
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-252-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion de mano de obra temporal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Bulnes N°182
Comuna
Tucapel
Impuesto
42833,6
Dirección de Envío de la Factura
Bulnes N°182
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
juan fernando iturra salazar
R.U.T.
9.864.176-9
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes
2
Unidad
equipo fluorecente 2x36 estanco
equipo fluorecente 2x36 estanco
$ 38.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
71112205
Servicios de cañería de perforación transportada d
1
Unidad
destape de ramal entre camaras
destape de ramal entre camaras
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
39111501
Artefactos fluorescentes
5
Unidad
centro de iluminación solo mano de obra
centro de iluminación solo mano de obra
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
30141511
Película de ventana
1
Unidad
picaporte con candado 20mm (mano de obra)
picaporte con candado 20mm (mano de obra)
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi
2,8
Global
terciado estructural 18mm
terciado estructural 18mm
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
25201517
Muebles de avión
1
Global
muebles y repisas (m.o)
muebles y repisas (m.o)
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211501
Pinturas al esmalte
2,8
Metro Cuadrado
esmalte sintetico
esmalte sintetico
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.640
$ 10.640
30161710
Suelos laminados
2,8
Metro Cuadrado
retiro de piso en general
retiro de piso en general
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
Total Neto
$ 225.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.834
TOTAL OC
$ 268.274
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.