Orden de Compra. Nº3309-252-SE19 "adquisicion de mano de obra temporal "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-252-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de mano de obra temporal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3309-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Bulnes N°182
Comuna Tucapel
Impuesto 42833,6
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernando
Razón Social juan fernando iturra salazar
R.U.T. 9.864.176-9
Sucursal Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes2Unidadequipo fluorecente 2x36 estancoequipo fluorecente 2x36 estanco $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
71112205
Servicios de cañería de perforación transportada d1Unidaddestape de ramal entre camarasdestape de ramal entre camaras $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111501
Artefactos fluorescentes5Unidadcentro de iluminación solo mano de obracentro de iluminación solo mano de obra $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
30141511
Película de ventana1Unidadpicaporte con candado 20mm (mano de obra)picaporte con candado 20mm (mano de obra) $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi2,8Globalterciado estructural 18mmterciado estructural 18mm $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
25201517
Muebles de avión1Globalmuebles y repisas (m.o)muebles y repisas (m.o) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211501
Pinturas al esmalte2,8Metro Cuadradoesmalte sinteticoesmalte sintetico $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
30161710
Suelos laminados2,8Metro Cuadradoretiro de piso en generalretiro de piso en general $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 225.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.834
TOTAL OC $ 268.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.