Orden de Compra. Nº
3309-330-SE23
"
OBRAS MENORES SALA TEA,PODOLOGIA Y OTRAS MEJORAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-330-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
OBRAS MENORES SALA TEA,PODOLOGIA Y OTRAS MEJORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-2-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL,TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
107540
Dirección de Envío de la Factura
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL,TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T.
9.864.176-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
3
Unidad
CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE,SEGUN SUMINISTRO
CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE,SEGUN SUMINISTRO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
CENTRO DE ILUMINACION ,SEGUN SUMINISTRO ADJUNTO
CENTRO DE ILUMINACION ,SEGUN SUMINISTRO ADJUNTO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
REPOSICION DE INTERRUPTOR,SEGUN SUMINISTRO
REPOSICION DE INTERRUPTOR,SEGUN SUMINISTRO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
80111613
Mano de obra temporal
9
Metro Cuadrado
CUBRE PISO CON ADHESIVO, SEGUN SUMINISTRO ADJUNTO
CUBRE PISO CON ADHESIVO, SEGUN SUMINISTRO ADJUNTO
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
80111613
Mano de obra temporal
20
Metro Cuadrado
PISO FLOTANTE ALTO TRAFICO E=9 MM,SEGUN SUMINISTRO (MO)
PISO FLOTANTE ALTO TRAFICO E=9 MM,SEGUN SUMINISTRO(MO)
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
80111613
Mano de obra temporal
20
Metro Lineal
NYA ,SEGUN SUMINISTRO
NYA ,SEGUN SUMINISTRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 566.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.540
TOTAL OC
$ 673.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.