|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3309-333-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Diego 431 Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes N°182.- Tucapel |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
4949,57983154 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N°182.- Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pablo |
|
Razón Social |
Ferreteria Matco EIRL
|
|
R.U.T. |
76.514.293-8 |
|
Sucursal |
Pablo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151805
| Discos de acabado o pulido | 2 | Pack | LIJAS DE BANDA 4X24 GRANO DE 0,80, 100 O 120 (X 3 UNIDADES) | LIJAS DE BANDA 4X24 GRANO DE 0,80, 100 O 120 (X 3 UNIDADES) |
$ 4.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.580
|
$ 9.580
|
25174210
| Cable de sintonización de dirección con energía | 2 | Unidad | ALARGADORES 5 METROS BICINO | ALARGADORES 5 METROS BICINO |
$ 8.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.470
|
$ 16.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.950
|
|
$ 31.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.