Orden de Compra. Nº3309-333-SE16 "adquisicion materiales fonoaudiologo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-333-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales fonoaudiologo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7142,1
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente1Bolsaglobos de coloresglobos de colores $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122010
Divisores1Bolsaacoclip plasticoacoclip plastico $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2Unidadstick fix medianostick fix mediano $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44121618
Tijeras1Unidadtijeras grandestijeras grandes $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
27111504
Cuchillos de bolsillo1Unidadcartonerocartonero $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidadtira registro visorestira registro visores $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44111509
Portalápiz20Unidadporta mina 2.0porta mina 2.0 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon2Unidadcinta de embalaje transparentecinta de embalaje transparente $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidadplumon de pizarra acrilicaplumon de pizarra acrilica $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14111525
Papel multiuso10Unidadcarton piedra grandecarton piedra grande $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 37.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.142
TOTAL OC $ 44.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.