Orden de Compra. Nº
3309-333-SE16
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adquisicion materiales fonoaudiologo
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-333-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion materiales fonoaudiologo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
7142,1
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
1
Bolsa
globos de colores
globos de colores
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44122010
Divisores
1
Bolsa
acoclip plastico
acoclip plastico
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.490
$ 1.490
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
2
Unidad
stick fix mediano
stick fix mediano
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44121618
Tijeras
1
Unidad
tijeras grandes
tijeras grandes
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
27111504
Cuchillos de bolsillo
1
Unidad
cartonero
cartonero
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
tira registro visores
tira registro visores
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
44111509
Portalápiz
20
Unidad
porta mina 2.0
porta mina 2.0
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad
cinta de embalaje transparente
cinta de embalaje transparente
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
5
Unidad
plumon de pizarra acrilica
plumon de pizarra acrilica
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
carton piedra grande
carton piedra grande
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
Total Neto
$ 37.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.142
TOTAL OC
$ 44.732
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.