Orden de Compra. Nº3309-389-SE19 "Adquisicion de mano de obra temporal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-389-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de mano de obra temporal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3309-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Bulnes N°182
Comuna Tucapel
Impuesto 67070
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernando
Razón Social juan fernando iturra salazar
R.U.T. 9.864.176-9
Sucursal Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura25Metro Cuadradoesmalte al agua solo mano de obra esmalte al agua solo mano de obra $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27111704
Enchufes2Unidadcentro de enchufe simplecentro de enchufe simple $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42191902
Armarios de hospital2Unidadmuebles y repisasmuebles y repisas $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidadautomatico 20 ampautomatico 20 amp $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121004
Unidades de suministro de energía1Unidadcaja chuquicaja chuqui $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30181504
Lavamanos1Unidadcambio lavamanos verona de fanaloza con pedestalcambio lavamanos verona de fanaloza con pedestal $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11172001
Aleación 71781Metro Cuadradoventana de aluminio correderaventana de aluminio corredera $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 353.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.070
TOTAL OC $ 420.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.