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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-490-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3309-468-r107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
por atencion de participantes a reunion de programacion 2008 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HORTENSIA DEL CARMEN NANCUPIL ASTORGA
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R.U.T. |
9.593.347-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85151504
| Servicios de control de preparación de los alimentos | 3 | Unidad | Servicios de control de preparación de los alimentos | tartaletas de fruta |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 21.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.990
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$ 24.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.